区政府办2018年决算公开
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府办公室??
2018年度部门决算公开?
目录
第一部分?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:政府办概况????
一、部门职责????
二、机构设置????
第二部分?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:政府办2018年度部门决算表(见附件)??
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:政府办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分?名称解释?????
第一部分?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:政府办概况???
一、部门职责????
1、围绕区委、区政府年初部署的各项重大工作狠抓落实。???
2、做好区政府全会、常务会、区长办公会、区政府专题会议及其他重要会议的筹备组织工作。???
3、认真做好文件、报告的起草、审核等工作。???
4、完成区政府重大决策及重大工作部署督查,积极开展督查调研,全面办结领导批办件。认真组织和督促办理人大代表建议、政协委员提案,办结率100%。???
5、督促全区各行政执法单位全面推行行政执法责任制。???
6、认真做好“区长信箱”信件处理、接待、外事侨务等工作。???
7、完成好市对区工作绩效考核相关工作。???
二、机构设置???
(一)内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:政府办设有秘书一科、秘书二科、督查室、值班室、行政科、外事侨务办、政府研究室、法制办。
(二)决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:政府办2018年部门决算汇总公开单位构成包括:区政府办本级。???
第二部分?威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:政府办2018年度部门决算表(详见附件)
第三部分??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:政府办2018年度部门决算情况说明????
一、收入支出决算总体情况说明???
2018年收入决算为2276.51万元,2017年收入决算为2702.25万元,比2017年减少了425.74万元。2018年支出决算为2276.51万元,2017年支出决算为2700.1万元,2018年比2017年减少423.59万元。主要是:主要是因为厉行节约、严格控制支出。???
二、收入决算情况说明
2018年收入决算数为2276.51万元,其中:基本支出1735.5万元,占收入决算合计76.24%;项目支出541.01万元,占收入决算合计23.76%。????
三、支出决算情况说明???
2018年支出决算数2276.51万元,其中:???
⑴、基本支出:2018年决算数1735.5万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。???
⑵、项目支出:2018年决算数为541.01万元,其中:外事侨务办专项9.95万元,主要用于接待国外来望城考察、侨情调查、侨胞慰问等方面;重大公务活动专项442.87万元,主要用于政府办重大活动开支;法制办专项83万元,主要用于法制培训、法律顾问费等方面;纪检派出组专项2.73万。???
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明?
2017年决算总收入为2702.58万元,总支出为2700.10万元。2018年决算总收入为2276.51万元,总支出为2276.51万元,支出决算比上年减少423.59万元,主要是因为厉行节约、严格控制支出。???
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出2276.51万元,与本年支出一致。2018年比2017年减少423.59万元。主要是因为厉行节约、严格控制支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出包括:工资福利支出1604.76万元,占支出总数70.49%;对个人和家庭的补助支出130.74万元,占支出总数5.74%;项目支出541.01万元,占支出总数23.77%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为2487.97万元,支出决算数为2276.51万元,完成年初预算的91.5%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1198.59万元,支出决算数为1358.84万元,完成年初预算的113.37%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加和工资福利政策性调标。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为560万元,支出决算数为442.87万元,完成年初预算的79.08%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制支出。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。
年初预算为10万元,支出决算数为9.95万元,完成年初预算的79.95%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制支出。
4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。
年初预算为100万元,支出决算数为83万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制支出。
5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算数为2.46万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加2017年提案议案办理优秀个人奖励金。
6、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构
年初预算为0万元,支出决算数为2.73万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加纪检组工作经费。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。
年初预算为69.39万元,支出决算数为95.61万元,完成年初预算的137.79%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员工资福利政策性调标。
8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为1.66万元,支出决算数为34.08万元,完成年初预算的2053.01%,决算数大于预算数的主要原因是年内有两名退休人员死亡,追加一次性死亡抚恤金。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)
年初预算为1.06万元,支出决算数为1.06万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项)
年初预算为91.58万元,支出决算数为92.35万元,完成年初预算的100.84%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加和工资福利政策性调标。
11、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为37.84万元,支出决算数为38.42万元,完成年初预算的101.53%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加和工资福利政策性调标。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为109.73万元,支出决算数为115.15万元,完成年初预算的104.94%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加和住房公积金基数调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1735.5万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出1604.76万元,占比92.47%;对个人和家庭的补助130.74万元,占比7.53%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明???
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、政府办2018年“三公”经费支出决算为16.11万元,2018年“三公”经费支出预算数为80万元,完成预算的20.14%,原因为严格执行中央八项规定,严格执行省、市、区各级财经纪律规定,进一步压缩一般性支出。其中:
公务用车运行及维护费支出决算为5.21万元(公车改革后公务用车实有1台),预算数为15万元,完成预算的34.73%;
因公出国(境)费支出决算数为10.9万元,预算数为15万元,完成预算的72.67%;
公务接待费支出决算数为0万元,预算数为50万元,完成预算的0%。
2、政府办2018年“三公”经费支出决算为16.11万元,2017年“三公”经费支出决算为31.18万元,比上年减少了15.07万元。其中:
公务用车运行及维护费支出决算为5.21万元(公车改革后公务用车实有1台),2017年决算17.49万元,较上年减少了12.28万元
因公出国(境)费支出决算数为10.9万元,2017年决算为11.35万元,较上年减少了0.45万元;
公务接待费支出决算数为0万元,2017年决算为2.34万元,较上年减少了2.34万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
政府办2018年“三公”经费支出决算为16.11元。其中:
公务用车运行维护费支出决算为5.21万元(公车改革后公务用车实有1台);
因公出国(境)费决算为10.9万元,共3批次、3人参加(1、根据湘政长外出字[2018]0022号批件,单位派一人参加区外事侨务办赴德国、苏兰、比利时经贸洽谈出国费用4.79万元。2、根据湘政外出字[2018]1093号批件,单位派一人参加市外事侨务办韩国、日本友好交流团费用3.47万元。3、根据湘政长外出字[2018]0096号批件,单位派一人参加市旅游局赴马来西亚、印尼、菲律宾友好交流团出国费用2.64万元。)
公务接待费0万元。???
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明????
政府办已按财政规定开展预算绩效管理,详见附件二。?
十、其他重要事项?
(一)机关运行经费支出情况。由于我单位公用经费弥补单位人员经费不足部分,所以2018年度机关运行经费支出由一般项目支出弥补。2018年机关运行经费为166.5万元。?
(二)政府采购支出情况???
2018年全年政府采购共计12.02万元,其中:货物5.41万,服务6.61万元。???
(三)国有资产占用情况。???
截至2018年12月31日,本部门共有公务车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。
第四部分?名称解释???
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。???
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。??