2022年威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:城市管理局(本级)部门预算
目??录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章;组织起草全区城市管理和综合执法工作方面的规范性文件,并组织实施。
2、负责全区城市亮化(照明工程)、公共自行车等公共设施的运行和管理,拟制有关技术规范、操作规程、考核办法等制度并组织实施;承担城市管理项目工程建设,参与城市建设和改造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、施工验收等工作;统筹协调、监督管理涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作。
3、负责全区燃气热力、渣土(建筑垃圾)、户外广告行业的统筹、协调、监督、管理。负责燃气经营、渣土(建筑垃圾)运输、户外广告(门店招牌)设置的行政许可前置审查,以及经营企业的日常经营监督管理。
4、负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作。 实行执法事项属地化管理,向各街道(镇)派驻执法机构,派驻执法机构的执法领域包括区城市管理和综合执法局享有行政处罚权的全部领域。其中:一是住房城乡建设领域竣工验收前的执法由区城市管理和综合执法局负责,竣工验收后由各属地街道(镇)执法机构负责;二是湘江水域的水利河道执法由区城市管理和综合执法局负责,其他水域的水利河道执法由各属地街道(镇)执法机构负责。 派驻执法机构的日常管理由街道(镇)负责,统一管理、统一执法,统一保障。区城市管理和综合执法局负责业务指导和执法人员人事管理。
5、承担区城市管理委员会办公室日常工作。负责起草区城市管理考核办法和城乡环境整洁行动方案,并组织考核工作;负责有关城市管理和综合执法方面的日常巡查、监督和投诉举报处置工作,查处跨区域、重大复杂及上级交办的违法案件。
6、承担区拆控违领导小组办公室日常工作。负责拟定全区拆违控违工作年度任务指标,并对各成员单位的拆控违面积进行考评。
7、负责牵头拟制生活垃圾分类指导意见、考核标准,并组织实施;负责全区餐厨垃圾集中收运处置的监督管理和湘江威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:段河道保洁工作。
8、负责智慧城管建设以及城市管理和综合执法信息数据服务工作,管理、运用、维护城市管理信息系统。
9、完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
(二)机构设置
2021年12月底本局共有人员270人,其中在编人员98人、政府雇员3人,合同制退役士官21人(含国资中心派驻的6人);临聘人员(城管协管员)为148人。局机关内设机构,综合办公室,财务人事科,公共设施建设管理科,法制科,执法监督科。
二、部门预算单位构成
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:城市管理局(本级)部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:城市管理局(本级)部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数15,418.89万元,其中:财政拨款15,418.89万元。收入较去年增加571.98万元,主要是本年度我局加大城管执法力度,用严格的执法来推动和保障各项城市管理工作落在实处,彰显成效。力争实现“厘清城管执法职能定位、理清条块职责边界、加大城管人财物保障力度”等目标。
(二)支出预算:2022年年初预算数15,418.89万元,其中,社会保障和就业支出298.21万元,卫生健康支出113.33万元,节能环保支出9769.0万元,城乡社区支出4989.0万元,住房保障支出249.35万元。支出较去年增加571.98万元,主要是我局本年度将加大城管执法力度,深化城市管理体制机制改革工作以及强力推进城市品质项目建设和纵深推进市容环境卫生整治等系列工作。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算15,418.89万元,其中,社会保障和就业支出298.21万元,占1.93%;卫生健康支出113.33万元,占0.74%;城乡社区支出4,989万元,占32.36%;住房保障支出249.35万元,占1.62%;节能环保支出9,769万元,占63.36%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2,816.89万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2,641.39万元,公用经费175.5万元。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算12,602万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。行政运行552万元,主要用于协管员工作经费等方面;一般行政管理事务386万元,主要用于湘江河道保洁一体化项目等方面;城管执法1,895万元,主要用于城管综合执法等方面;农村环境保护5,160万元,主要用于城乡环境卫生整治及垃圾分类减量引导基金等方面;能源节约利用3,870万元,主要用于公共路灯维护及景观亮化工程等方面;其他污染减排支出739万元,主要用于城市粪污处理以及餐厨垃圾无害化处理等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费175.5万元,比上年预算减少3万元,比上年预算下降1.68%,主要是本年度我局继续实行厉行节俭,压缩费用开支。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少26.02万元,主要是我局严格落实中央八项规定,严格控制公务接待支出且压缩费用开支。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算3万元,2022年计划全年召开局系统各类工作会议(190人左右)4至6次,主要用于安排部署城市管理领域有关工作;培训费预算5万元,以集中统一培训为主,各支部兜底培训为辅的形式,依托区委党校(湖南雷锋学院)、基层党校、党性教育示范基地,有计划分层次高质量开展党员教育培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额5845.74万元,其中,货物类采购预算1045.84万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算4799.9万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车61辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车58辆,特种专业技术用车3辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为15,418.89万元,其中,基本支出2,816.89万元,项目支出12,602万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
附件:部门预算公开表.xlsx
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2022年1月21日