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大泽湖街道2019年部门预算公开

来源:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道办事处 发布时间:2019-01-30 字体大小:

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第一部分:大泽湖街道2019年部门预算说明

一、街道基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、街道收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用及新增资产配置情况

六、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:大泽湖街道2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

第一部分:

大泽湖街道2019年预算说明

一、街道基本情况 

大泽湖街道隶属于威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:,地处湘中东北部,街道南接月亮岛街道、西邻金山桥街道、北壤白沙洲街道、东临湘江,总面积25.33平方千米,辖南塘、回龙、西塘和东马三村一社区,共有127个村(居)民小组,总人口1.6万人。全境已纳入湘江新区和洞庭湖生态经济区,域内有1500亩大泽湖湿地公园和800亩江心绿岛香炉洲。街道交通发达,三环线、金星北道、雷锋大道、潇湘北大道、地铁4号线穿境而过,是长沙滨水新城的核心区,全境规划建设为中央商务区(CBD),是长沙未来的“陆家嘴”。 

1、职能职责: 

(1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。 

(2)指导、搞好辖区内村(社区)的工作,支持、帮助村(社区)加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。 

(3)抓好村(社区)文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 

(4)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。 

(5)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。 

(6)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。 

(7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

(8)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。 

(9)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 

(10)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。 

(11)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。 

(12)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 

(13) 承办区委、区政府交办的其他工作。 

2、机构设置 

单位独立核算机构数1个,预算单位数1个。街道下设党政综合办(基层党建办、公共服务中心)、纪工委(监察室)、社会事务办(综合文化中心)、人口与计划生育办(计生服务所)、社会管理综合治理办(司法所、群工办、安监站)、经济发展办(财政所)、建设规划办、农业技术综合推广服务中心、项目建设综合治理服务中心、城市综合管理办(城管队、爱卫办、国土所)。 

二、部门预算单位构成

我街道为本级预算单位,没有其他二级预算单位,因此纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。

三、街道收支总体情况 

2019年我街道收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、上级部门补助收入,支出按功能分类有一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息支出、住房保障支出、其他支出;按部门经济分类有工资福利支出、机关商品和服务支出、个人和家庭补助支出、机关资本性支出、其他支出 

(一)收入预算:2019年年初预算数6459.07万元,其中,一般公共预算拨款3283.47万元,政府性基金预算拨款138.6万元,上级补助收入3037万元。收入较去年增加51.65万元,主要是一般公共预算拨款增加。 

(二)支出预算:2019年年初预算数6459.07万元,其中,一般公共服务支出2745.89万元,主要用于机关运行等;国防支出5万元;公共安全188万元,主要付派出所工作经费;教育支出370万元,主要要教育投入;文化体育与传媒支出21万元,主要是群众文化和体育支出;社会保障与就业支出213.09万元,主要是五险及优抚救济;医疗卫生与计划生育支出264.27万元;节能环保支出130万元;城乡社区支出1690万元;农林水支出581万元;交通运输支出3.82万元;资源勘探信息等支出60万元;住房保障支出76.4万元;其他支出110.6万元。支出较去年增加51.65万元,主要是城乡社区和公共安全支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2019年一般公共预算拨款收入3283.47万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2019年年初预算数为2448.65万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2019年年初预算数为834.82万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中统计信息事务10万元,财政事务10万元,信访事务10万元,其他组织事务20万元,群众文化5万元,群众体育10万元,文物保护1万元,其他社会福利支出10万元,星城卫生院100万元,计生10万元,食品安全20万元,节能环保20万元,城市管理及城乡环卫98万元,小城镇建设60万元,农业90万元,林业6万元,精准扶贫26万元,村级转移支付210万元,动物防疫5万元,农村道路建设50万元,公路养护3.82万元,安全生产15万元,其他工业和信息产业监督支出45万元。 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年机关运行经费778.78万元,比2018年预算增加60.99万元,上升8.5%。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为47.7万元,其中,公务接待费39万元,公务用车购置及运行费8.7万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.7万元),因公出国(境)费0万元。 2019年“三公”经费预算与上年基本持平。

(三)政府采购情况

2019年政府采购预算总额8万元,其中办公3.2万元,空调0.9万元,其他3.6万元。

(四)国有资产占用及新增配置情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,由区机关事务局调配,无单位价值50万以上通用设备,无单位价值100万以上专用设备。预计2019年无新增资产配置。

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分:

大泽湖街道2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

102019年部门经济分类预算明细表

112019年政府经济分类预算明细表



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2019年1月30日

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