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大泽湖街道2022年部门预算公开

来源:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:大泽湖街道 发布时间:2022-01-21 字体大小:

大泽湖街道2022年部门预算公开

第一部分:大泽湖街道2022年部门预算说明

一、街道基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、街道预算单位构成

三、街道收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:大泽湖街道2022年度部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、本年一般公共预算支出表

6、本年一般公共预算基本支出表

7、本年“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

大泽湖街道2022年部门预算说明

一、 基本概况

大泽湖街道系原星城镇于2012年8月析分的三个街道之一,因境内“大泽湖湿地”而得名。总面积25.33平方千米,下辖南塘、回龙、西塘和东马四个村(社区),127个村(居)民小组,户籍人口2.63万人。街道党工委下设15个党(总)支部,有702名党员;机关在职在编干部职工74人。近年来,大泽湖街道在区委、区政府坚强领导下,围绕“打造海归小镇、建设幸福新城”目标,强化争先创优的意识、保持拼搏奋斗的干劲,力争做赶超跨越、勇攀新高的“攀登者”。多年保持“市级平安街道”“市级文明单位”“省级安全生产示范单位”荣誉称号。

1、职能职责

我街道为中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委员会的派出机关,是威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府的派出机关,为正科级单位。领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

(1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

(2)指导、做好辖区内村(社区)的工作,支持、帮助村(社区)加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(3)抓好村(社区)文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(4)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(5)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(6)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

(7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(9)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(10)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

(11)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

(12)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(13)承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

单位独立核算机构数1个,预算单位数1个。街道下设党政综合办、基层党建办、监察室、公共服务办、卫生健康办(计生服务所)、公共安全办(司法所、安监站)、经济发展办(财政所)、自然资源和生态环境办(城管中队)、农业农村综合事务中心、城镇建设事务中心、政务服务中心、物管办。

二、预算单位构成

我街道为一级预算单位,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有本级预算

三、街道收支总体情况

2022年街道收入包括本级财政拨款补助和财政专户管理资金收入;支出包括一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。

(一)收入预算,2022年年初预算数10603.51万元。

本级财政拨款收入4540.27万元,其中一般公共预算拨款4305.67万元,政府性基金234.6万元;财政专户管理资金收入6063.24万元。收入较上年增加了3682.37万元,主要是预算拨款和财政专户管理资金都有增加。

(二)支出预算,2022年年初预算数10603.51万元。

一般公共服务支出4453.41万元;国防支出45万元;公共安全210万元;教育105万元;科学技术支出143万元;文化体育与传媒支出96万元;社会保障和就业支出366.90万元;医疗卫生与计划生育支出210万元;节能环保支出33.10万元;城乡社区支出3679.06万元;农林水支出859.80万元;交通运输支出47.7万元;住房保障支出194.54万元;灾害防治及应急管理支出125万元;其他支出35万元支出较上年增加了3682.37万元,主要是废旧市场的各项整治及垮塌边坡的处理,机关建设及维修、拆控违和项目建设等投入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本街道一般公共预算拨款支出预算4305.67万元,其中,一般公共服务支出2499.77万元,占58.05%;国防支出7.5万元,占0.17%;公共安全支出2万元,占0.05%;科学技术支出143万元,占3.32%;社会保障和就业支出186.88万元,占4.34%;卫生健康支出116.33万元,占2.7%;节能环保支出33.1万元,占0.77%;城乡社区支出751.4万元,占17.45%;农林水支出329.35万元,占7.65%;交通运输支出16.8万元,占0.39%;住房保障支出194.54万元,占4.52%;灾害防治及应急管理支出25万元,占0.58%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2022年基本支出预算数为2163.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、基础绩效、社会保障缴费、公积金、医疗费等人员经费;办公费、水电邮费、会议费、公务接待费公务用车运行维护费、会议费、培训费等商品服务支出;生活补助、医疗费补助等对人和家庭补助支出。其中人员经费1981.95万元(经费拨款1683.82万元),公用经费182万元(经费拨款72万元)。

(二)项目支出:2022年年初预算数为2141.72万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村社区及所辖企事业单位的专项补助。其中一般公共服务支出762.23万元,主要用于人大、政协、综治维稳、基层党建、监察、群众文化、财政、文明创建、计生医疗、妇联、工会、统计、食品安全、机关日常事务专项等支出;国防出7.5万元,用于民兵集训及队伍建设;公共安全支出2万元,用于东马社区信访救助;其他技术研究与开发支出143万元,用于企业经济贡献奖励;社会保障和就业支出36.14万元,用于春节慰问等;节能环保支出33.1万元,用于生态环境整治;城乡社区支出751.4万元,用于城管执法、城市管理及城乡环境卫生等;农业支出329.35万元,用于农村道路、高校毕业生到基层任职补助、森林防火、村级组织及城市社区基本运转保障经费等;交通运输支出16.8万元,用于铁路沿线安全隐患整治;住房保障支出35.2万元,用于东马小区改造;灾害防治及应急管理支出25万元,用于应急能力建设及地质灾害隐患等。 

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金预算234.6万元,其中农村基础设施建设3万元,用于东马社区公路建设;农业生产发展支出146.9万元,用于冬修水利建设;其他城市基础设施配套费安排的支出77.7万元,用于铁路安全隐患整治及小城外建设等;其他支出7万元,主要安排用于福彩公益金、体彩票公益金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2022年机关运行经费485.3万元,较上年增加120万元,增加32.85%主要是办公费、印刷费、维修费、商品服务支出等有所增加。

(二)、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为40.5万元,其中,公务接待费32万元,公务用车购置及运行费8.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.5万元),因公出国(境)费0万元,2022年“三公”经费预算较上年减少6.8万元,主要是街道本着厉行节约的原则,将逐年减少。

(三)、一般性支出情况

2022年本部门会议费预算5万元,拟组织会议2次,用于相关队伍建设会议和会务费支出;培训费3万元,主要用于就业培训和相关费用;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额827.4万元,其中,货物类采购预算79.4万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算743万元。   

(五)、国有资产占用及新增资产配置情况

截止202112月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)、预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2022年街道不安排预算绩效目标管理工作。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2022年1月21日

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