金山桥街道2018年预算公开说明
一、街道基本概况
1、职能职责
(1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
(2)指导、搞好辖区内社区的工作,支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(3)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
(4)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
(5)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
(6)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。
(7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(8)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(9)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
(10)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
(11)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
(12)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
(13)承办区委、区政府交办的其他工作。
2、机构设置
街道下设党政办、党建办、经济发展办、拆迁安置办、重点办、国土规划办、城市管理办、卫计办、农办、社会事务办、综治办、监察室、政务中心等13个科室。
3、人员编制情况
至2017年12月止,街道在职全额人员35人,在职差额人员21人,全额退休人员 16人,差额退休人员9人,临聘人员50人,上级委派医疗监审1人,国土所4人,执法队5人。
二、街道预算单位构成
纳入2018年街道预算编制范围的机构包括:
1、金山桥街道机关
2、归金山桥街道管理的下属事业单位
下属单位为街道内设部门,收入和支出归口机关管理。
三、街道收支总体情况
2018年街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、其他各部门收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向社区分配的交通、水利、地质灾害、环境卫生整治、城市管理等专项经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数5014.82万元,其中,一般公共预算拨款2685.34万元,政府性基金预算拨款323万元,其他收入2096.48万元。 (二)支出预算,2018年年初预算数5014.82万元,其中,一般公共服务2177.48万元,公共安全410万元,教育事业83万元,科学技术和文化体育事业100万元,社会保障和就业182.5万,节能环保154万,城乡社区建设1078万,医疗卫生与计划生育183.34万,农林水349.5万,企业扶持等其他387万。2018年收支总体预算较2017年下降了756万,主要原因是原来纳入街道核算的征拆资金,大部分由区国土局直接支付,核算也一并纳入区国土局,避免了重复预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入3008.34万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为1219.94万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为1788.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对社区专项补助等。其中公共安全146万元,教育15万元,科技和文体70万元,社会保障和就业157.5万元,医疗卫生和计划生育75.34万元,节能环保128万元,城乡社区建设500万元,农林水349.5万元,企业扶持,等其他347.06万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费预算326万元,2017年机关运行预算346万元,比上年增加了20万,降低了6%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为28万元,其中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费 0 万元。2018年相对于2017年下降了1.2万元,主要是整章建制,严控开支、厉行节约。
3、政府采购情况
2018年金山桥街道政府采购预算总额130.7万元,其中,保洁服务预算 98万元;办公桌椅预算 5 万元;电脑等办公电器预算 10.2 万元,车辆保险维修加油等预算8万元,垃圾桶购买预算9.5万元。
4、国有资产占用情况说明
本单位2018年公车数量为2辆,系执法执勤用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上通用设备。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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2018年1月30日