金山桥街道2017年度部门决算说明_威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】

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金山桥街道2017年度部门决算说明

来源:金山桥街道 发布时间:2018-10-08 字体大小:

  第一部分 单位概况 

  1.主要职能职责 

  威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金山桥街道办事处于20128月成立,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作,其主要职能职责为: 

  1)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定街道发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进街道民主政治发展,加强基层党组织建设。 

  2)承担发展区域经济、增加居民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进城乡一体化;着力提升经济发展的质量和水平,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。 

  3加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范社会管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。 

  4发展公益事业,提供公共服务。搞好公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。 

  5加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。 

  2.机构情况。 

  2017年末单位独立核算机构数1个,预算单位数1个。主要机构组成:机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、项目建设综合管理中心、计生服务所。 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  (附后) 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017收入决算数为6417.28万元,支出决算数为6349.15万元,年末结转和结余为68.13万元。2016年收入决算数为5818.81万元,支出决算数为5818.81万元。2017年决算收入支出比上年增加的原因主要是上级拨款有所增加,项目建设投入增大。 

  二、收入决算情况说明 

  2017年度收入6417.28万元,其中财政拨款收入4118.21万元,其他收入2299.06万元。 

  三、支出决算情况说明 

  2017年度支出6349.15万元,其中基本支出2065.08万元,项目支出4284.07万元。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017财政拨款收入4118.21万元,其中一般公共预算财政3761.45万元,政府性基金预算财政拨款356.76万元;财政拨款支出4050.08万元,其中一般公共预算财政拨款3693.32万元,政府性基金预算财政拨款356.76万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  一般公共预算财政拨款支出数3693.32万元,占本年支出的58%,其中基本支出1012.39万元,项目支出2680.93万元 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  一般公共预算财政拨款支出中,一般公共服务支出1147.64万元,占财政拨款支出的31%;公共安全支出20万元,占本年支出的0.5%;社会保障和就业支出58.83万元,占财政拨款支出的1.6%;医疗卫生与计划生育支出为1305.95万元,占财政拨款支出的35%;节能环保支出48万元,占财政拨款支出的1.3%;城乡社区支出为690.19万元,占财政拨款支出的19%;农林水支出278.22万元,占财政拨款支出的7.5%;资源勘探信息等支出为101.97万元,占财政拨款支出的2.8%;住房保障支出为42.51万元,占财政拨款支出的1.2% 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度人员经费为894.64万元,其中:工资福利支出636.69万元,占人员经费支出的71%;对个人和家庭的补助257.95万元,占人员经费支出的29%。公用经费117.75万元,其中:商品和服务支出85万元,占公用经费支出的72%;其他资本性支出32.75万元,占公用经费支出的28% 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

   三公”经费支出情况:2017年共支出29.69万元,比上年增加3.09万元,其中:公务接待费支出22.35万元,公务用车运行维护费支出7.34万元,因公出国(境)支出0元。比上年增加的主要原因是公务用车维修费用增加。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  政府性基金预算财政拨款2017年收入为356.76万元,其中城乡社区收入345.76万元,其他收入11元。 

  九、国有资产占用情况说明 

  截至20171231日,共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车2辆。 

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出117.75万元,比2016年减少36%,原因主要是节约了机关开支。 

  (二)政府采购支出情况。2017 年度政府采购支出总额25.03 万元,其中:政府采购货物支出25.03 万元。 

  十一、相关名词解释 

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。   

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

  其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

 

 

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2018年10月8日

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