2020年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金山桥街道部门预算
目 录
第一部分:金山桥街道2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、金山桥街道本级
2、金山桥街道下属机构
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:金山桥街道2020年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2020年部门经济分类预算明细表
11、2020年政府经济分类预算明细表
第一部分:金山桥街道2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(2)加强公共管理。推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监督、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
(3)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。
(4)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、健全群众办事一次办结机制。优化营商环境,推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设,落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。
(5)完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。
2、机构设置
街道下设党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共服务办、自然资源和生态环境办、公共安全办、农业农村综合服务中心、政务服务中心、拆迁安置办、重点办、监察室、财政所等13个科室。
二、街道预算单位构成
纳入2020年街道预算编制范围的机构包括:
1、金山桥街道机关
2、归金山桥街道管理的下属事业单位
下属单位为街道内设部门,收入和支出归口机关管理,因此纳入2020年部门预算编制范围的只有金山桥街道办事处本级。
三、涉及机构改革部门情况
根据望办【2019】4号文件要求,金山桥街道设置党政综合办等六个党政机构,核定行政编制23名。根据工作职责,设置公益一类事业单位三个,执法机构设置一个配合机构,纪检监察、人大、人民武装、财政按照有关规定和章程设置。
四、部门收支总体情况
2020年街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、其他各部门收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向社区分配的交通、水利、地质灾害、环境卫生整治、城市管理等专项经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数6171万元,其中,一般公共预算拨款4038万元,政府性基金预算拨款896万元,纳入专户管理的非税收入1237万元。收入较去年决算减少了1799万元,主要是拆迁收入减少了1799万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数6171万元,其中,一般公共服务2663万元,公共安全574万元,教育100万元,科学技术130万元,文化体育与传媒33万元,社会保障和就业158万元,医疗卫生和计划生育185万元,节能环保182万元,城乡社区支出1488万元,农林水支出443万元,住房保障93万元,交通运输商业服务等122万元。支出较去年减少了1799万元,主要是减少了一般性支出200万元,拆迁支出1599万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入4038万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为2402万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为1636万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:日常事务专项支出148万元,主要用于机关的维修改造、宣传广告、两美创建、关工委等协调;公共安全支出280万元,主要用于派出所辅警人员补助、派出所办案经费、公共安全办协调维稳等方面;科学技术支出130万元,主要用于企业奖补等方面;公共卫生支出75万元,主要用于突发的公共卫生的物资、防控、劳务、宣传等方面;节能环保90万元,主要用于农村改厕等方面;城乡社区支出300万元,主要用于垃圾分类、垃圾清运、城市治理等方面;农林水314万元,主要用于农村转移支付等方面;其他支出 299万元,主要用于公路建设、危房改造、企业发展、教育投入、文体事业、民政救助等方面。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款401万元,与2019年预算数据基本持平。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为24万元,其中,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元,主要是加强机关管理,严格控制开支,减少公务接待。
(三)一般性支出情况
一般性支出总计538.7万元,其中办公费及设备购置49.5万元、印刷费3.5万元、咨询费2.5万元、水电费46.5万元、物业管理38万元、维修维护20万、租赁费13万元、公务接待18万元、培训费53.8万元、公务用车6万元、其他交通费90.2万元、劳务费106.3万元、会议费1.8万元、邮电费2.6万元、委托业务费87万元。
会议方面:预计项目调度及工作铺排会50次,参加人员约50人/次,资料费预计0.8万元,矿泉水预计1万元.
培训方面:党员冬春培训1次,参加人员约860人,场地租金、授课费、资料等约18万元。机关干部及社区干部轮训,参加人员约80人,培训费约6.6万元。党建外出考察学习,参加人员约200人,场地租金、授课费、资料费等25万元。内审业务培训,参加人员11人,培训费2000元/人,约2.2万元。食品安全业务培训,参加人员20人,培训费1000元/人,约2万元。
(四)政府采购情况
2020年金山桥街道各单位政府采购预算总额165万元,其中,打印纸预算10万元;保洁公司预算120万元;电脑打印机等办公设备购置预算10万元;食品安全、内部审计、律师顾问等外聘公司19万元;公务用车维护及加油保险6万元。
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。预计2020年无新增资产配置。
(六)预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年街镇不安排预算绩效目标管理工作。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:金山桥街道2020年度部门预算表(详见附件表格)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2020年部门经济分类预算明细表
11、2020年政府经济分类预算明细表
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2020年2月25日