铜官街道办事处2023年部门预算公开
第一部分:2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:2023年度部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
第一部分:
2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
2、指导、搞好辖区内村(社区)的工作,支持、帮助村(社区)加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3、抓好村(社区)文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。
7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9、负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
11、负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13、承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)、机构设置
街道下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全办公室、农业农村综合服务中心、政务服务中心、城镇建设事务中心、纪检监察室等10个科室。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有铜官街道办事处部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算收入包括一般公共预算收入及其他收入等;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括省、市、区相关部门归口管理、面向街镇分配的城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等专项经费。
(一)收入预算:2023年年初预算数7471.43万元,其中,一般公共预算拨款4251.43万元,其他收入3220万元。收入较去年增加1452.96万元,主要是其他收入增加。
(二)支出预算:2023年年初预算数7471.43万元,其中,一般公共服务支出2030.23万元,公共安全支出16万元,教育支出100万元,社会保障和就业支出473.99万元,卫生健康支出129.54万元,节能环保支出600万元,城乡社区支出800万元,农林水支出2904万元,商业服务业等支出8万元,住房保障支出249.67万元,灾害防治及应急管理支出160万元。支出较去年增加1452.96万元,主要是增加了自建房排查支出及农林水支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入4251.43万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为2808.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2719.93万元,公用经费88.5万元。
(二)项目支出:2023年年初预算数为1443万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:信访事务支出20万元,主要用于信访维稳开支等方面;?其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出30万元,主要用于机关政务、人大、政协、基层党建、监察、群众文化、计生医疗、妇联、工会、统计、食安等支出;其他财政事务支出10万元,主要用于财政业务服务支出;其他审计事务支出10万元,主要用于审计业务费用支出;其他水利支出400万元,主要用于农田水利、防汛抗旱、水利基础设施建设等支出;对村民委员会和村党支部的补助968万元,主要用于对村社区的转移支付;特定项目类支出5万,主要用于一般罚没支出。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款88.5万元,比2022年预算减少24.8万元,下降21.89%。
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算数为18.38万元,其中,公务接待费8.38万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.24万元,主要是公务接待减少。
(三)一般性支出情况
2023本部门会议费预算4万元,拟召开8次会议, 人数?1650人,内容为人大工作会议、政协工作会议、党员大会等;培训费预算5万元,拟开展11次培训,人数2160人,内容为党员冬春训、入党积极分子培训、业务培训等。
(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额514.87万元,其中,货物类采购预算122万元;服务类采购预算392.87万元。
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
截至2022年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台,预计2023年无新增资产配置。
(六)预算绩效目标说明
无。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
2023年度部门预算表(详见附件表格)
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表