2018年月亮岛街道预算公开报告
一、街道基本概况
1、基本情况
月亮岛街道是位于湖南省威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:西南角,是承接长沙城市西拓的关键地,全境已纳入滨水新城开发区域。月亮岛街道于2012年8月由星城镇街道拆分而成,辖三个村四个社区(银星村、中华岭村、戴公庙村、月亮岛社区、黄都港社区、黄狮岭社区、桑梓社区)区域面积22.77平方公里,总人口约20万人,自然户籍人口约3万人。
2、职能职责
(1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
(2)指导、搞好辖区内村(社区)的工作,支持、帮助村(社区)加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(3)抓好村(社区)文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
(4)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
(5)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
(6)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。
(7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(8)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(9)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
(10)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
(11)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
(12)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
(13)承办区委、区政府交办的其他工作。
3、机构设置
街道下设党政办 、党建办、财办、农业和公交企业办、社会事务办、综治办、卫计办、城管办、规建办、爱卫办、纪工委、物业管理办、政务中心
4、人员编制情况
至2017年8月止,街道在职全额人员34人,在职差额人员30人,离退休人员10人,临聘人员71人,劳务外包人员14人。
二、街道预算单位构成
纳入2018年街道预算编制范围的机构包括:
1、月亮岛街道机关
2、归月亮岛街道管理的下属事业单位
下属单位为街道内设部门,收入和支出归口机关管理。
三、街道收支总体情况
2018年我街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向村(社区)分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数6517.72万元,其中,一般公共预算拨款5767.21万元,政府性基金预算拨款750.51万元。(二)支出预算,2018年年初预算数6517.72万元,其中,一般公共服务2222.01万元,公共安全315万元,文化体育与传媒支出12.5万元,社会保障支出195.14万元,医疗卫生支出687.91万元,节能环保支出469万元,城乡社区支出1414万元,农林水支出548.13万元,资源勘探信息等支出581.3万元,住房保障支出52.69万元,其他支出21万元。
四:一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出2018年一般公共预算拨款收入2221.05万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为4296.67万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中:对村民委员会补助支出469万元,主要用于村级转移支付;治安管理支出315万元,用于派出所及综治维稳工作经费等;文化体育与传媒支出12.5万元,用于街道及村社区各类文化艺术活动及体育活动的开展;社会保障支出195.14万元、医疗卫生支出687.91万元,用于计生工作及民政工作,社会保障及救助类工作的支出;节能环保支出469万元,用于环境保护类相关工作;城乡社区支出1414万元,用于街道本级城市管理及各村社区的卫生整治、文明创建工作的支出;农林水支出548.13万元,用于堤委会,水利建设,河道保洁、防汛抗旱等工作支出;资源勘探信息等支出581.3万元,住房保障支出52.69万元,其他支出21万元。均用于相关工作的开展支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行费费当年一般公共预算拨款181.6万元,比2017年预算 228.9万元,下降 2 %
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 49.52万元,其中,公务接待费 44.16 万元,公务用车购置及运行费 5.36万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费5.36万元),国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆贰辆,一般公务用车贰辆,一般执法执勤用车零辆,价值29.34万元。因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.1 万元,主要是严格按照上级要求,严明接待纪律,减少公务接待。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额188.33万元,其中办公设备采购预算89.33万元;机动车(含城管执法车)加油、维修、保养服务等预算36万元;会议定点培训10万。政府购买服务机关物业管理费预算53万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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2018年1月7日