2022年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:月亮岛街道部门预算
目??录
第一部分:月亮岛街道2022年部门预算说明
一、街道基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、月亮岛街道本级
2、归月亮岛管属的下属事业单位(含联合院)
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三) 一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:月亮岛街道2022年度部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、预算绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分月亮岛街道2022年部门预算说明
一、部门基本概况
月亮岛街道是位于湖南省威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:西南角,是承接长沙城市西拓的关健地,全境已纳入滨水新城开发区域。月亮岛街道于2012年8月由星城镇街道拆分而成,辖三个村十个社区(银星村、中华岭村、戴公庙村、月亮岛社区、黄都港社区、黄狮岭社区、桑梓社区、金甲社区、金瑞社区、名都社区、桃花井社区、天鹅塘社区)区域面积22.77平方公里,总人口约20万人,自然户籍人口约5.57万人。
1、职能职责
(1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
(2)指导、搞好辖区内村(社区)的工作,支持、帮助村(社区)加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(3)抓好村(社区)文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
(4)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
(5)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
(6)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。
(7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(8)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(9)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
(10)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
(11)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
(12)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
(13)承办区委、区政府交办的其他工作。
2、机构设置
月亮岛内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所、农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、城镇建设事务中心、综合行政执法队。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、月亮岛街道本级
2、归月亮岛管理的下属事业单位(含联合垸)
三、部门收支总体情况
(—)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数16590万元,。收入较去年
(二)支出预算:2022年年初预算数16590万元,其中,一般公共服务8000万元,公共安全800万元,教育支出400万元,科学技术支出500万元。文化体育与传媒支出200万元,社会保障支出500万元,卫生健康支出200万元,节能环保支出200万元,城乡社区支出2000万元,农林水支出1390万元,交通运输200万元,资源勘探信息等支出100万元,商业服务业等支出100万元,住房保障支出400万元,灾害防治及应急管理支出300万元,转移性支出1100万元,政府性基金支出200万元。支出较去年增加5041.5184万元,主要是一般公共服务、行政运行的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算16590万元。其中,一般公共服务支出8000万元,占48.2%;公共安全800万元,占4.8%;普通教育支出400万元,占2.4%;科学技术支出500万元,占3%;文化旅游体育与传媒支出200万元,占1.2%;社会保障和就业支出300万元,占1.8%;社会保险基金支出200万元,占1.2%;卫生健康支出200万元,占1.2%;节能环保支出200万元,占1.2%;城乡社区支出2000万元,占12%;农林水支出1390万元,占8.3%;交通运输200万元,占1.2%;资源勘探信息等支出100万元,占0.6%;商业服务业等支出100万元,占0.6%;住房保障支出400万元,占2.4%;灾害防治及应急管理支出300万元,占1.8%;转移性支出800万元,占4.8%;抗议特别国债安排的支出300万元,占1.8%,政府性基金支出200万元,占1.2%;具体安排情况如下:
(—)基本支出
2022年年初预算数为2100万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出
2022年年初预算数为14490万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中:一般公共服务5900万元,主要用于机关服务、信访事务、专项统计事务、专项普查活动、其他税收事务、信息化建设;公共安全支出800万,主要用于治安管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、社区矫正、司法鉴定;教育支出400万元、主要用于街道辖区各学校、幼儿园投入;科学技术支出500万、主要用于街道辖区高科技企业发展与培育。文化旅游体育与传媒支出200万元,主要用于街道及村社区各类文化艺术活动及体育活动的开展;社会保障和就业支出500万元,主要用于拥军优属、基层政权和社区建设、其他退役士官安置支出、其他社会福利支出、残疾人生活护理补贴、临时救助支出;卫生健康支出200万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、其他基层医疗卫生机构支出;节能环保支出200万元,主要用于农村环境保护、其他节能环保支出;城乡社区支出2000万元,主要用于城管执法、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生;农林水支出1390万元,主要用于堤委会,水利建设,农村道路建设、林业防灾减灾、河道保洁、防汛、抗旱、病虫灾害、对村民委员会和村党支部的补助;交通运输支出200万,主要用于公路建设;资源勘探信息等支出100万元,主要用于安全生产监管支出;商业服务业支出100万元,主要用于商贸流通、市场建设工作的支出;住房保障支出400万元,主要用于危房及老旧小区改造、干职工公积金的支出;灾害防治及应急管理支出300万元,主要用于自然灾害防治,以及冰冻、内涝等应急处险支出;其他支出200万、主要用于街道不可预计开支。转移性支出1100万、主要用于存量资金的结余结转。
五、政府性基金预算支出
2022年度政府性基金安排的支出,主要为拨付至各村社区的福彩公益金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2850万元,比上年年预算增加310万元。增长12.2 %。主要是办公经费的增加。
(二)“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为 20万元,其中,公务接待费 10万元,公务用车购置及运行费 10万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少。主要是严格按照上级要求,严明接待纪律。
(三)一般性支出情况
2022年本街道会议费预算40万元,包含七一建党30万元,其他小型会议10万元。培训费15万元,主要为各类党建活动及办线开展必要业务工作的培训。各类赛事70万元,其中:羽毛球比赛2万;篮球比赛3万元;跳绳比赛3万元;人数预计100人。文艺晚会预算32万元,含文明创建宣传20万;安全生产宣传10万;人数预计300人。
(四)政府采购情况
2022年月亮岛街道部门各单位政府采购预算总额742万元。货物类采购预算245万元,其中:政府食堂食材采购预算165万元;其中办公设备采购预算80万元。 工程类采购服务330万元,其中:工程监理、设计、勘察及结算审计采购预算100万元;城管拆违控违采购预算230万元。服务类采购预算总额167万元,其中:机动车(含城管执法车)加油、维修、保养服务等预算36万元;政府采购服务机关物业管理费预算37万元;律师服务预算10万元;电脑等日常维修服务预算6万元;财务、审计服务预算20万元;消防安全服务预算8万元;白蚁防治服务预算10万元;资产清理服务预算10万元;居家养老服务预算30万元。
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
截至2022年12月31日,本街道共有车辆9辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台。单价100万元以上专用设备0台。预计2020年将增加执法用车3台。通用电脑设备10台。
(六)预算绩效目标说明
预算绩效目标说明:无。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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2022年1月21日