威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:妇联2018年部门预算说明
第一部分 妇联单位基本概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支总体情况
一、收入预算
二、支出预算
第四部分 一般公共预算拨款支出预算
一、基本支出
二、项目支出
第五部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
二、“三公”经费预算
三、政府采购情况
四、国有资产占用情况
第六部分 名词解释
第七部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:妇联2018年预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
七、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出表
十、2018年部门经济分类预算明细表
十一、2018年政府经济分类预算明细表
十二、部门整体支出绩效说明
第一部分 妇联单位基本概况
一、职能职责
主要职能:代表和维护妇女合法权益,促进男女平等。
主要职责:
1.坚持正确的政治方向,团结、教育全区各界妇女和各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明和社会文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向区委、区人大、区政府等反映社情民意,提出对策建议。
5.参与有关妇女儿童政策、法规草案的修改,做好维护妇女儿童合法权益的工作;坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调社会力量,为妇女儿童办实事、办好事。
6.指导各乡镇(街道)妇联、区直机关妇委会(妇代小组)依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作。
7.联系团体会员并给予工作指导;承担区人民政府妇女儿童工作委员会(区妇儿工委办设区妇联内)的日常工作;
8.承担区委、区政府交办的有关事项。
二、机构设置
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:妇女联合会系区委领导下的全区各族、各界妇女的群众团体组织,为参照公务员管理单位。
全会共有编制人数为6人,其中:行政编制5名,事业编制1人。现有在职在编5人,其中正科级1人,副科级2人,科员2人;临聘人员1名;退休人员4人。
第二部分 部门预算单位构成
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:妇联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有区妇联本级。
第三部分 部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入,支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括各类专项经费。
一、收入预算
2018年年初预算数315.089万元,其中,一般公共预算拨款315.089万元。收入较去年增加48.849万元,主要是增加了妇女信访维权救助专项、省级基层妇联组织区域化试点工作经费等。
二、支出预算
2018年年初预算数315.089万元,其中,一般公共服务315.089万元。支出较去年增加315.089万元,主要是增加了妇女信访维权救助专项、省级基层妇联组织区域化试点工作经费等。
第四部分 一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入315.089万元,具体安排情况如下:
一、基本支出
2018年年初预算数为102.089万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、项目支出
2018年年初预算数为213万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:日常经常性专项38万元,主要用于巾帼建功、先进典型宣传评比、业务培训、文明家庭创建、关爱未成年人、妇女儿童相关法律法规及禁毒防艾知识宣传等方面; 妇女维权救助专项经费50万元,主要用于维权宣传培训、来信来访群众接待、帮扶救助特困妇女儿童等方面;妇女事业发展专项25万元,主要用基层妇联组织建设、妇女创业就业等方面;家教、婚调、孝心村专项经费90万元,主要用于家庭家教家风建设、男女平等基本国策宣传、婚姻家庭关系调适及维权等方面;区域化建设试点专项经费10万元,主要用于省级试点单位白沙洲街道开展妇联组织区域化建设试点工作。
第五部分 其他重要事项的情况说明
一、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款8万元,比2017年预算减少2万元,下降25%。
二、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为9万元,其中,公务接待费9万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
三、政府采购情况
2018年政府采购预算总额11.5万元,其中,会议相关服务预算9万元;办公设备预算2.5万元。
四、国有资产占用情况
本部门无专用设备、车辆。
第六部分 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:妇女联合会
2018年1月20日