共青团威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委员会2021年部门预算公开
目 录
第一部分:团区委2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
团区委本级
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)政府购买服务情况
(六)国有资产占用及新增资产配置情况
(七)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:团区委2021年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2021年部门经济分类预算明细表
11、2021年政府经济分类预算明细表
12、2021年绩效目标表
第一部分:
团区委2021年部门预算说明
一、部门基本概况
共青团威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委员会系区委领导下的先进青年的群众组织,为参照公务员管理单位。现有在职在编干部5名,其中,正科级1人,副科级2人,机关人员2名;另有挂职副书记1名,临聘人员2名。
(一)职能职责
1、领导全区共青团工作,组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作,在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。
2、围绕区委、区政府的中心工作,开展各种服务青年的活动;指导全区志愿者工作的开展。
3、对青少年工作中的重大问题提出建议,参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作;及时进行青少年思想状况调研,并向上级进行反映;推进全区青少年精神文明建设,负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传、文化活动。
4、指导少先队工作,维护青少年合法权益,组织实施“希望工程”。
5、负责全区共青团系统外事工作、青少年对外交流工作。
6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
内设科室1个,为办公室。另加挂机构:区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。
二、部门预算单位构成
望城团区委只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有团区委本级。
三、涉及机构改革部门情况
根据2019年4月机构改革后的“三定”规定(望办〔2019〕58号),团区委机关设1个内设机构:办公室。负责机关内外联系与综合协调工作;负责重大活动和重要会议的组织与安排。承担机关党风廉政建设和纪检监察工作;负责财务、文秘、档案、保密、接待、信访等工作;负责机关其他各项事务工作。
四、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入等收入;支出既包括保障团区委机关基本运行的经费,也包括基层团建工作经费、雷锋号青少年关爱家园等专项经费。
(一)收入预算:2021年年初预算数285万元,其中,一般公共预算拨款285万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加52.34万元,主要是“雷锋号”青少年关爱家园项目经费增加,“雷锋号”青少年关爱家园新增7个站点。
(二)支出预算:2021年年初预算数285万元,其中,一般公共服务285万元。支出较去年增加52.34万元,主要是“雷锋号”青少年关爱家园项目经费增加,“雷锋号”青少年关爱家园新增7个站点。
五、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入285万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为117万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为168万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:共青团事务专项支出168万元,主要用于雷锋号青少年关爱家园、青少年发展事务等方面。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.5万元,比2020年预算增加0万元,上升0%。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元,主要是厉行节约。
(三)一般性支出情况
2021团区委会议费预算14万元,主要用于“五四”等大型会议召开、“雷锋号”青少年关爱家园路演和青联筹备等。培训费预算14万元,用于团干部、志愿者等培训。
(四)政府采购情况
2021年团区委政府采购预算总额10万元,其中,办公设备、办公用纸、物资购置等预算10万元。
(五)政府购买服务情况
2021年团区委政府购买服务预算总额0元。
(六)国有资产占用及新增资产配置情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2021年无新增国有资产。
(七)预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年团区委整体支出285万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
团区委2021年度部门预算表(详见附件表格)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2021年部门经济分类预算明细表
11、2021年政府经济分类预算明细表
12、2020年绩效目标表