共青团威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委员会2018年部门决算公开
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目录
第一部分团区委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分团区委2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分团区委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分团区委概况
一、部门职责
1、领导全区共青团工作,组织全区各级共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作,在区内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手和生力军作用。
2、围绕区委、区政府的中心工作,开展各种服务青年的活动;指导全区志愿者工作的开展。
3、对青少年工作中的重大问题提出建议,参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作;及时进行青少年思想状况调研,并向上级进行反映;推进全区青少年精神文明建设,负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传、文化活动。
4、指导少先队工作,维护青少年合法权益,组织实施“希望工程”。
5、负责全区共青团系统外事工作、青少年对外交流工作。
6、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
7、加挂机构:区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
共青团威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委员会系区委领导下的先进青年的群众组织,为参照公务员管理单位。内设科室1个,为办公室。另加挂机构:区未成年人保护委员会办公室、区预防青少年违法犯罪领导小组办公室、区少工委办公室、区青年联合会办公室、区青年职工工作委员会办公室、区注册志愿者协会秘书处、区希望工程办公室。现有在职在编干部5名,其中,正科级1人,副科级2人,机关人员2名;另有挂职副书记1名,临聘人员3名。
(二)决算单位构成
团区委2018年部门决算汇总公开单位构成包括:团区委本级。
第二部分团区委2018年度部门决算表(见附件)
第三部分团区我2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入195.57万元,比2017年增加29.83万元,同比增长17.99%。支出196.83万元,比2017年增加31.09万元,同比增长18.76%。主要原因:基本支出中人员增加、经费调标。
二、收入决算情况说明
2018年度年初结转和结余为10.51万元,本年收入195.57万元,其中基本支出拨款收入89.45万元,占收入合计45.74%,项目支出拨款收入103.13万元,占收入合计52.73%,其他收入2.99万元,占收入合计1.53%。
三、支出决算情况说明
2018年决算数196.83万元,其中:
1、基本支出:2018年决算数为93.7万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,占支出合计47.6%。
2、项目支出: 2018年决算数为103.13万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包含日常经费、专项工作经费、雷锋号青少年关爱家园专项工作经费等,占支出合计52.4%。
3、各项支出:工资和福利支出在基本工资在占比最大,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,受正常的晋级晋档、工资调标等因素影响,相应增加。对个人和家庭的补助与去年相比,有所上升,主要受人员变动影响。商品和服务支出厉行节约,有所下降。
4、事业单位经营支出:2018年决算数为0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入192.58万元,比2017年增加42.43万元,同比增长28.21%。财政拨款支出192.58万元,比2017年增加42.43万元,同比增长28.21%。主要原因:基本支出中人员增加、经费调标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为192.58万元,占本年支出的97.84%。比2017年增加42.43万元,同比增长28.21%。主要原因:基本支出中人员增加、经费调标。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出包括:工资福利支出83.53万元,占支出总数43.37%;商品福利支出5.92万元,占支出总数3.08%;对个人和家庭的补助0万元,占支出总数0%;项目支出103.13万元,占支出总数53.55%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为195.84万元,支出决算数为196.83万元,完成年初预算的100.5%,其中:
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)
年初预算为71.85万元,支出决算数为58.64万元,完成年初预算的81.61%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制支出。
2、一般公共服务(类)群众团体事务(室)(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为124万元,支出决算数为104.65万元,完成年初预算的84.4%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制支出。等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(一)人员经费
2018年一般公共预算财政拨款基本支出89.45万元,其中工资福利福利支出83.53万元,占基本支出的93.38%。
(二)公用经费
2018年一般公共预算财政拨款支出决算数5.92万元,占基本支出的6.62%,其中:商品和服务支出5.92万元,其他支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
团区委2018年度“三公”经费支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元。与2017年相比,减少了0.42万元,变动原因主要是严格控制公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境)团组数及人数为0个;公务用车购置支出0万元,购置数0辆;公务用车运行费支出0万元,公车保有量0辆,主要为租车费用;公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
团区委按照预算绩效管理要求,根据2018年工作计划及重点,对照年初绩效考核目标任务,并严格按照绩效目标安排资金的使用拨付,较好地完成了年初确定的各项工作任务。聚焦服务青年,持续推进团组织建设,有效发挥党和政府联系青年的桥梁作用。主要工作有:一是坚持思想引领,加强阵地建设。抓牢线上新媒体阵地,抓实线下活动阵地,团结带领广大青年听党话、跟党走。二是围绕中心大局,服务全区发展。深入开展青年岗位建功活动,志愿服务有声有色,开展青年人才推介分享活动。三是着眼青年需求,提升工作水平。开展助学活动,做强雷锋号关爱家园,成立望城农村青年创业者联盟。四是落实改革举措,强化自身建设。加强经费保障,加强团干部队伍建设,加强基层团组织建设,严把入团关口。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出5.92万元,比年初预算数减少0.48万元,降低7.5%。主要原因是:厉行节约。
(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.46万元,其中:政府采购货物支出1.46万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。
第四部分名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 ???????????????????????????????????????????????????