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威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室2019年预算公开

来源:区金融办 发布时间:2019-01-30 字体大小:

 

  

第一部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室2019年部门预算说明

   一、部门基本概况 

  1、职责 

  2、机构设置 

  二、部门预算单位构成 

  三、部门收支总体情况 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2三公经费预算 

  3、政府采购情况 

4国有资产占用情况

5预算绩效管理情况 

  六、名词解释 

  1、机关运行经费 

2三公经费

第二部分:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室2019年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

 


威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室

2019年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行党和国家金融方针政策,为全区金融工作服务。负责小额贷款公司等地方金融机构的监管,推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市,打击非法集资,以及银行、保险和证券机构的协调联系等。

2、机构设置

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室是全额拨款的事业单位,共有事业编制8人,在职实有人数9人,无离退休人员。

二、部门预算单位构成

长沙市威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括区金融办归口管理的金融监管专项打非专项等专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数252.40万元,其中一般公共预算拨款235.5万元收入较去年增加16.9万元,主要是因为2019基本支出增加

(二)支出预算,2019年年初预算数252.40万元,其中一般公共服务252.40万元支出较去年增加16.9万元,主要是因为2019工资福利支出增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入252.40万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为192.40万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:金融监管支出50万元,主要用于小额贷款公司等地方金融机构的监管,推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市,以及银行、保险和证券机构的协调联系等方面;打击非法集资支出10万元,主要用于非法集资的防范、打击处置宣传等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款16万元,2018年预算持平

2三公经费预算

2019三公经费预算数为14万元,其中,公务接待费9万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:金融工作办公室政府采购预算总额5万元,其中,公务车辆维修和保养服务预算1万元;公务车辆加油服务预算4万元。无小微企业合同。

4、国有资产占有情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年金融办整体支出252.40万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出60万元,其中:金融监管专项项目60万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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