2019年度 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委部门决算公开
目录
第一部分 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ?2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ?2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分?名词解释
第五部分?附件
第一部分
威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委概况
一、?部门职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,执行中央、省委、市委政法委和区委的决策和部署,统一全区政法各部门的思想和行动。
(二)组织政法工作有关法律及政策的调查研究;指导政法工作改革,对依法治区提出建议。
(三)研究处理政法工作中的重大问题并及时向区委、区政府提出建议,对各个阶段的政法工作进行具体研究和部署,并抓好落实。
(四)支持政法各部门依法独立行使职权;依法组织开展执法监督,指导、协调政法各部门的工作;组织研究、协调有争议的重大、疑难案件。
(五)组织调查、协调处理重大抗法事件,确保政法部门正常开展工作。组织协调全区维护国防利益和军人军属合法权益工作。
(六)组织调查、协调处理涉法涉诉问题。
(七)指导督促全区政法队伍建设;协助组织部门考察、管理政法部门的领导班子、后备干部和干部队伍。
(八)组织、协调、指导全区维护社会稳定及社会治安综合治理工作,适时提出措施和意见。
(九)组织、协调、指导全区人民内部矛盾纠纷排查调处、刑释解教人员安置帮教工作。
(十)组织、协调、指导、督促对邪教及其他有害气功组织问题的防范、处理工作。
(十一)组织、协调、指导、督促全区禁毒工作。
(十二)承办区委和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委下设综合治理科、维稳指导科、执法监督科、政工室、办公室5个科室。
(二)决算单位构成。威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委公开01表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,352.75 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
917.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
287.73 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
18 |
73.25 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
19 |
29.96 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
20 |
44.25 |
8 |
21 |
||||
本年收入合计 |
9 |
1,352.75 |
本年支出合计 |
22 |
1,352.75 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
年末结转和结余 |
24 |
||
12 |
25 |
||||
总计 |
13 |
1,352.75 |
总计 |
26 |
1,352.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委?公开02表
单位:万元
项 ???目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
|||||||||
2013105 |
专项业务 |
14.83 |
14.83 |
||||||
2013601 |
行政运行 |
532.11 |
532.11 |
||||||
2013602 |
一般行政管理事务 |
370.62 |
370.62 |
||||||
2040220 |
执法办案 |
138.76 |
138.76 |
||||||
2040299 |
其他公安支出 |
148.97 |
148.97 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.86 |
31.86 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
41.39 |
41.39 |
||||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.29 |
0.29 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.82 |
12.82 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
44.25 |
44.25 |
||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门: ??威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开03表
单位:万元
项 ???目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
1,352.75 |
679.56 |
673.19 |
||||
2013105 |
专项业务 |
14.83 |
0.00 |
14.83 |
|||
2013601 |
行政运行 |
532.11 |
532.11 |
0.00 |
|||
2013602 |
一般行政管理事务 |
370.62 |
0.00 |
370.62 |
|||
2040220 |
执法办案 |
138.76 |
0.00 |
138.76 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
148.97 |
0.00 |
148.97 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
41.39 |
41.39 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
44.25 |
44.25 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委 单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项 ???目 |
行次 |
金额 |
项 ???目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 ???次 |
1 |
栏 ???次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,352.75 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
917.56 |
917.56 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
||
3 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
287.73 |
287.73 |
|||
5 |
八、社会保障和就业支出 |
19 |
73.25 |
73.25 |
|||
6 |
九、卫生健康支出 |
20 |
29.96 |
29.96 |
|||
7 |
十九、住房保障支出 |
21 |
44.25 |
44.25 |
|||
8 |
22 |
||||||
本年收入合计 |
9 |
1,352.75 |
本年支出合计 |
23 |
1,352.75 |
1,352.75 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
总计 |
14 |
1,352.75 |
总计 |
28 |
1,352.75 |
1,352.75 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委???????????????????????????????????????????????????公开05表
单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1,352.75 |
679.56 |
673.19 |
|||
2013105 |
专项业务 |
14.83 |
0.00 |
14.83 |
||
2013601 |
行政运行 |
532.11 |
532.11 |
0.00 |
||
2013602 |
一般行政管理事务 |
370.62 |
0.00 |
370.62 |
||
2040220 |
执法办案 |
138.76 |
0.00 |
138.76 |
||
2040299 |
其他公安支出 |
148.97 |
0.00 |
148.97 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.86 |
31.86 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
41.39 |
41.39 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.85 |
16.85 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.82 |
12.82 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
44.25 |
44.25 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委??????????公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
608.48 |
302 |
商品和服务支出 |
28.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
105.48 |
30201 |
办公费 |
3.75 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
111.03 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
232.74 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.66 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.55 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
32.90 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.21 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.27 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.23 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.70 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.07 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
14.85 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.20 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
41.91 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
0.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.15 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
10.67 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.88 |
||||||
人员经费合计 |
650.67 |
公用经费合计 |
28.89 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委???????公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.75 |
0.75 |
0.75 |
1.00 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 ? |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
|||||||
注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计均为1,352.75万元。与2018年相比,增加537.73万元,增长66.03%,主要是因为2018年度支出决算中不包含未经过本单位支付系统核算,直接拨付给各级乡镇以及相关救助基金被救助人的800万元专项支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,352.75万元,其中:财政拨款收入1,352.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,352.75万元,其中:基本支出679.56万元,占50.24%;项目支出673.19万元,占49.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计均为1,352.75万元。与2018年相比,增加537.73万元,增长66.03%,主要是因为2018年度支出决算中不包含未经过本单位支付系统核算,直接拨付给各级乡镇以及相关救助基金被救助人的800万元专项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1,352.75万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,增加537.73万元,增长66.03%,主要是因为2018年度支出决算中不包含未经过本单位支付系统核算,直接拨付给各级乡镇以及相关救助基金被救助人的800万元专项支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1,352.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出917.56万元,占67.83%;公共安全支出287.73万元,占21.27%;社会保障和就业支出73.25万元,占5.41%;卫生健康支出29.96万元,占2.21%;住房保障支出44.25万元,占3.27%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1634.66万元,支出决算数为1352.75万元,完成年初预算的82.75%,其中:
1、一般公共服务(类)- ?其他共产党事务支出-行政运行。
年初预算为479.65万元,支出决算为532.11万元,完成年初预算的110.94%,决算数大于年初预算数的主要原因是2019年4月机构改革后,原610办并入我单位,基本支出增加。另年初预算中包含职工相应的养老保险、医疗保险、离退休人员经费、住房公积金等,而在实际决算中该部分费用在社会保障和就业中支出73.25万元、卫生健康中支出29.96万元、住房保障中支出44.25万元。
2、一般公共服务(类)-其他共产党事务支出-一般行政管理事务。
年初预算为445万元,支出决算为370.62万元,完成年初预算的83.29%,决算数小于年初预算数的主要原因为其中突击事件救助专项200万元与涉法涉诉及刑事被害人救助金专项50万元,直接拨付被救助人,未经过我单位支出决算系统。另有机构改革增加专项95.35万元,年初无预算。另有平安望城专项预算在“治安管理”支出,实际在本科目中列支。
3、一般公共服务(类)-其他共产党事务支出- 其他共产党事务支出
年初预算为20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是预算见义勇为奖励基金20万元,实际支出从“一般行政管理事务”科目中列支,根据年度见义勇为人数及慰问标准,据实列支金额10.20万元。
4、公共安全支出-公安-治安管理
年初预算为490万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是其中138.76万元由“执法办案”指标中支出,剩余部分救助基金直接由财政局拨付被救助人,未经过我单位支付系统。
5、 公共安全支出-公安-道路交通管理
年初预算为200万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是该部分救助基金直接由财政局拨付被救助人,未经过我单位支付系统。
6、公共安全支出-公安-其他公安支出
年初预算为0万元,支出决算148.97万元,为年中追加临时补偿专项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出679.56万元,其中:人员经费650.67万元,占基本支出的95.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各项社保、住房公积金以及退休人员经费;公用经费28.89万元,占基本支出的4.25%,办公费、咨询费、工费经费、劳务费、交通补助等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为0.75万元,完成预算的9.38%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为8万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因为本年度严格执行公务接待流程和标准,大大减少了公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是实际费用为机构改革后610办原车辆加油费,年终并入我单位支出决算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.75万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0.75万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.75万元,主要是车辆加油支出,该车辆已移交区机关事务中心公车服务中心,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
??2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年,区委政法委在区委的坚强领导下,在上级领导部门的关心支持下,忠诚履职、勇于担当、锐意进取,切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,全区社会大局平安稳定。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出28.89万元,比年初预算数40万增加11.11万元,降低27.78%。主要原因是公务接待费为0,低于预算数据。
(二)一般性支出情况
2019年本部门无会议费、培训费开支;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额2.65万元,其中:政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.65万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、2019年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委政法委决算公开表
二、2019年度部门整体支出绩效评价表及评价报告