2020年高塘岭街道预算公开报告
目 录
第一部分:2020年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:高塘岭街道部门预算
一、街道基本概况
1、基本情况
2、职能职责
3、机构设置
4、人员编制情况
二、街道预算单位构成
三、街道收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
六、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:2020年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:高塘岭街道部门预算表(见附件)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2020年部门经济分类预算明细表
11、2020年政府经济分类预算明细表
一、街道基本概况
1、基本情况
高塘岭街道是湘江新区组团核心板块,湘江西岸崛起的省会新城,威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:政治、经济、文化中心,历获“中国乡镇之星”、“全国文明村镇”、“全国民政工作全优乡镇”称号。2012年撤镇设街道并拆分,2015年区划调整与原新康乡合并,现辖西塘街、高塘岭、雷锋路、白芙塘、斑马湖、望府路、航运、新康、莲湖、高塘、中南、湘陵12个社区和胜利、裕农、长联、新阳、新河、湘江、月圆、名盛、六合围9个行政村,总面积69.07平方公里,总人口约14万人。
2、职能职责
(1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
(2)指导、搞好辖区内村(社区)的工作,支持、帮助村(社区)加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(3)抓好村(社区)文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
(4)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。
(5)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
(6)会同有关部门做好辖区内卫生健康服务工作。
(7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(8)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(9)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
(10)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
(11)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
(12)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
(13)承办区委、区政府交办的其他工作。
3、机构设置
街道下设纪工委(监察室)、党政办 、党建办、经济发展办、公共服务办、公共安全办、自然资源生态环境办、农业农村服务中心、城镇建设事务中心、政务服务中心、财政所11个科室。
4、人员编制情况
至2019年8月止,街道在职全额人员68人,在职差额人员50人,退休全额人员37人,差额16人,正式无编人员7人,退休无编人员3人,临聘人员92人,劳务外包人员11人。
二、街道预算单位构成
纳入2020年街道预算编制范围的机构包括:
1、高塘岭街道机关
2、归高塘岭街道管理的下属事业单位
下属单位为街道内设部门,收入和支出归口机关管理。
三、街道收支总体情况
2020年我街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向村(社区)分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。
(一)收入预算,2020年年初预算数10899.61万元,其中,一般公共预算拨款9519.61万元,政府性基金预算拨款1380万元。
(二)支出预算,2020年年初预算数11433.05万元,其中,一般公共服务4534.85万元,国防支出500万元,公共安全360万元,教育80万元,文化支出254.2万元,社会保障支出130万元,医疗卫生支出24万元,节能环保支出220万元,城乡社区支出4250万元,农林水支出380万元,交通运输支出120万元,住房保障支出80万元,其他支出500万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入9953.05万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为4299.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为7133.2万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中:对村民委员会补助支出1530万元,主要用于村社区转移支付;城乡环境卫生支出1320万元,主要用于街道三市一街及村社区的环境卫生整治文明创建等方面;治安管理支出360万元,用于派出所工作经费等;小城镇基础设施建设720万元,用于偿还历年工程欠款。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款895万元,比2019年预算884万元增加11万元,上升1.2%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 10 万元,其中,公务用车购置及运行费 10万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少31万元,主要是严格按照上级要求,严明接待纪律,无公务接待。
3、一般性支出情况
一般性支出770万元,其中办公费210万元,印刷费30万,机关维修维护费125万,劳务费320万,电费65万元,邮电费3万元,水费12万元,差旅费5万元。
4、政府采购情况
2020年政府采购预算总额97万元,其中办公设备采购预算30万元;办公用品采购32万元;计算机设备维修和保养服务预算8万元;办公设备维修和保养服务(含机关小型水电维护)预算16万;机动车加油服务预算1万元;机动车维修保养和保险服务预算10万元。
5、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共的车辆2辆,都是一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。预计2020年无新增资产配置。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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2020年2月25日???