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2020年度威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:黄金园街道部门预算

来源:威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:黄金园街道 发布时间:2020-02-25 字体大小:

第一部分:黄金园街道2020年部门预算说明

一、街道基本概况

1、职能职责

2、机构设置

3、人员编制

二、街道预算单位构成

?三、涉及机构改革部门情况

四、街道收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:黄金园街道2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

黄金园街道2020年部门预算说明

一、?基本概况

威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:黄金园街道办事处于2012年由黄金镇析分出来,位于威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:西南部,总面积28平方公里,辖桂芳、黄金园、英雄岭3个村。街道地理位置优越,全境纳入长沙大河西先导区核心区,北接国家级望城经开区,南邻国家级长沙高新技术开发区,是承接长沙、望城产业发展的汇集点,黄桥大道以西的省级乌山森林公园风光秀丽,景色宜人,黄桥大道以东的全境纳入望城经开区规划控制范围。

1、?职能职责

我街道为中共威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:委员会的派出机关,是威尼斯赌场_澳门威尼斯赌场-【app*官网】:人民政府的派出机关,为正科级单位。领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)加强公共管理。推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进街道、村(社区)两级便民服务平台标准化建设,深化“一窗受理、集成服务”改革,提升群众获得感和幸福感。

(五)完成法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。

2、机构设置

根据主要职责,设下列党政机构:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)、公共安全办公室。

根据工作职责,设下列公益一类事业单位:农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、城镇建设事务中心。

纪检监察、人大、人民武装等机构按有关政策规定设置;群团组织按有关章程设置。

街道设置1个执法机构:综合行政执法队。

3、人员编制

我单位在职人员92人,其中在职全额人员33人、在职差额人员14人、在职无编人员2人(合同制退役士兵)、临聘人员43人。全额退休6人,差额企业退休2人。

二、预算单位构成

我街道为一级预算单位,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有本级预算

三、?涉及机构改革部门情况

根据望办(2019)4号文件要求,黄金园街道设置党政机构6个,公益一类事业单位3个;执法机构一个;纪检监察、人大、人民武装等机构按有关政策规定设置;群团组织按有关章程设置。

四、街道收支总体情况

2020年街道收入包括本级财政拨款补助和财政专户管理事业收入;支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

(一)?收入预算2020年年初预算数5484万元。

本级财政拨款补助3428万元,其中经费拨款1124万元;纳入预算管理政府性基金110万元;纳入预算管理的其他收入2194万元。财政专户管理事业收入2056万元,收入较上年减少了310万元,主要是随着高铁西城建设和重点项目推进,我辖区内部分企业拆迁,加之工业企业进园区,我街道处于湘江控观范围,招商引资功能逐步减弱,财政收入逐步减少。

(二)支出预算2020年年初预算数5484万元。

一般公共服务2748万元;公共安全235万元;教育123万元;科学技术支出15万元;文化体育与传媒支出240万元;社会保障和就业支出183万元;医疗卫生与计划生育支出78万元;节能环保支出394万元;城乡社区支出180万元;农林水支出1183万元;资源勘探信息等支出20万元;商业服务支出25万元;灾害防治及应急管理支出30万元;其他支出30万元支出较去年减少310万元,主要是街道经济形式比较紧张,资金缺口较大,为保街道正常运转,压减日常性支出和项目支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3318万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1676万元,其中经费拨款为1124万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费、公积金、医疗费等人员经费;办公费、水电邮费、会议费、公务接待费公务用车运行维护费、咨询费、会议费、培训费、委托业务费等商品服务支出;退休费、医疗费补助等对人和家庭补助支出。

(二)项目支出:2020年年初预算数为1642万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村社区及所辖企事业单位的专项补助。其中日常事务专项支出498万元,主要用于机关政务、基层党建、监察、群众文化、财政、综治维稳、计生医疗、数字城管、妇联、工会、统计、武装、食安等支出;科学技术支出15万元,用于企业贡献奖励;旅游宣传支出10万元;生态保护100万元,主要用于乌山森林公园日常管理及维护;环境卫生整治及保护175万元,主要用于街道辖区内的环境卫生整治及保护、蓝天保卫战、节能环保、垃圾分类减量等;农业支出525万元,其中产业政策扶持100万元、农村公路基础建设90万元、农村改厕60万元、乡村振兴50万元、河长制15万元、防汛抗旱20万元、扶贫资金35万元、其他农业支出55万元、水利工程及维护100万元;村社区转移支付244万元,用于村社区补助及运转支出;其他工业和信息监管支出20万元,主要用于规模工业产值完成补助及工业运行支出等;商业流通事务25万元主要用于中小企业补助;地质灾害30万元主要用于自然灾后重建。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2020年机关运行经费693万元,较上年减少了235万元,下降了25%。

(二)、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为39.5万元,其中,公务接待费36万元,公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),因公出国(境)费0万元,2020年“三公”经费预算较2019年减少19万元,主要是按上级要求逐年核减三公经费。

(三)、一般性支出情况

一般性支出304.95万元,其中会议费6万元;差旅费5万;培训费10万元;机关维修维护费12万;邮电费1.2万元;水费3.5万元;电费22万元;劳务费15万元;委托业务费71.8万元;公务用车运行维护费3.5万元;办公费50万元;租赁费30.95万元;其他交通费34万元;咨询费4万元;公务接待费36万元。

会议方面:预计项目调度及工作铺排会30次,参会人员约50人/次,资料费预计0.5万元;食品及矿泉水预计1万元;大党建活动,参会人员约200人,宣传制作费预计2万元、食品及矿泉水预计1.5万元;场地租赁费预计1万元。

培训费:精准扶贫培训2次,参会人员约100人/次,资料费预计0.5万元,授课费预计0.3万元、矿泉水预计0.1万元;消防培训1次,参会人员约100人,会务费预计0.3万元,授课费预计0.2万元;党员冬春训培训1次,参会人员约130人,授课费、餐费、场地费、租车费、拓展费、摄影费、资料费等其他费用预计7.5万元;食安从业人员培训 1次,参会约30人,授课费、资料费、制作费等1.1万元。

(四)、政府采购情况

2020年政府采购预算总额46.81万元,其中公务车燃油、维修、保险预算3.5万元;办公及电器类等预算43.31万元。 ??

(五)、国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,原有公务用车全部上缴机关事务局处置,街道用车统一由机关事务局调配;单位价值50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台,预计2020年无新增资产配置。

(六)、预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年街道不安排预算绩效目标管理工作。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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